ARTSPROV | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMPROV | CHAR(5) | Si | Si | Clave del proveedor | ||
NUMARTPROV | VARCHAR(20) | Si | No | Clave del articulo del proveedor | ||
NUMART | VARCHAR(20) | No | Si | Clave del articulo | ||
EMPAQUE | INT | No | No | Cantidad por empaque |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
provedor | ['NUMPROV'] | provedor | ['NUMPROV'] |
art | ['NUMART'] | arts | ['NUMART'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
Artsprov | ['NUMPROV', 'NUMARTPROV'] |
aduanas | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
numaduana | CHAR(5) | Si | No | Clave de la aduana | ||
nomaduana | VARCHAR(50) | No | No | Nombre Aduana |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
NUMADUANA | ['numaduana'] |
conccxp | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CONC | CHAR(2) | Si | No | Clave del concepto | ||
DESC | VARCHAR(20) | No | No | Descripción | ||
CA | CHAR(1) | No | No | CARGO/ABONO | ||
OBLIGAREF | TINYINT | No | No | Obliga usar referencia | ||
EDITAR | TINYINT | No | No | Funcionalidad antigua | ||
REPORTE | VARCHAR(60) | No | No | Archivo de reporte | ||
SIGFOLIO | VARCHAR(10) | No | No | Siguiente Documento |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
conc | ['CONC'] |
cxp | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMPROV | CHAR(5) | Si | Si | Clave del proveedor | ||
CONC | CHAR(2) | Si | Si | Clave del concepto | ||
NUMDOC | VARCHAR(10) | Si | No | Número o folio del documento | ||
KEYDOCUM | VARCHAR(12) | No | Si | Llave del documento que se va a formar está formada por tipodoc y numdoc de la tabla DOCUM, estos son los documentos que están pendientes de pago, que se pagan en caja. | ||
NUMDOCPROV | VARCHAR(10) | No | No | Número de factura del proveedor | ||
REFER | VARCHAR(12) | No | No | Referencia del documento | ||
FECHA | DATE | No | No | Fecha del documento | ||
VENC | DATE | No | No | Fecha de vencimiento del documento | ||
IMPORTE | DECIMAL(12,2) | No | No | Importe del documento | ||
OBS | TEXT | No | No | OBSERVACIONES | ||
TC | DECIMAL(8,4) | No | No | Tipo de Cambio | ||
DIVISA | CHAR(1) | No | No | Divisa | ||
SALDO | DECIMAL(12,2) | No | No | Saldo del documento | ||
CA | CHAR(1) | No | No | Indica si el documento es un cargo (0) o un abono (1) | ||
RECNO | DECIMAL(8,0) | No | No | Numero de registro | ||
NUMUSER | CHAR(5) | No | Si | Clave del usuario que proceso el movimiento | ||
CHEQUE | VARCHAR(10) | Si | Si | Numero del cheque | ||
NUMALM | CHAR(2) | No | Si | Clave del almacén | ||
KEYCXP | VARCHAR(12) | Si | No | Llave del movimiento en caso de cargo= tipodoc + numdoc, en caso de abono consecutivo | ||
KEYREFER | VARCHAR(12) | No | No | Abonos, a que documento se aplico. | ||
KEYREFER2 | VARCHAR(12) | No | No | Abonos a que documento se agrego 2. | ||
FECHAHORA | VARCHAR(14) | No | No | Fecha y hora |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
provedor | ['NUMPROV'] | provedor | ['NUMPROV'] |
concepto | ['CONC'] | conccxp | ['CONC'] |
user | ['NUMUSER'] | usuarios | ['NUMUSER'] |
almacen | ['NUMALM'] | almacen | ['NUMALM'] |
bancos | ['CHEQUE'] | bancos | ['FOLIO'] |
docum | ['KEYDOCUM'] | docum | ['TIPODOC'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
cheque | ['CHEQUE'] | ||
keycxp | ['KEYCXP'] | ||
numprov | ['NUMPROV'] | ||
proconcdoc | ['NUMPROV', 'CONC', 'NUMDOC'] |
docum | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CORTE | VARCHAR(7) | Si | Si | Número de corte de caja donde se pago | ||
TIPODOC | VARCHAR(2) | Si | No | Puede tener 2 caracteres que lo identifiquen, se alinea a la derecha de ser solo uno, esta tabla guarda los documentos procesados, F: factura, | ||
NUMDOC | VARCHAR(10) | Si | No | Clave de identificación del documento. | ||
FECHA | DATE | Si | No | Fecha de creación | ||
NUMPROV | CHAR(5) | No | Si | Clave del proveedor (si aplica) | ||
ADUANA | VARCHAR(10) | No | Si | El núm. de la aduana. | ||
NUMALM | CHAR(2) | No | No | Identificación de la sucursal donde se procesa el documento. | ||
NUMCLI | CHAR(5) | No | Si | Clave del Cliente (si aplica) | ||
DIVISA | CHAR(1) | No | No | Tipo de divisa usada pesos o dólares. | ||
FORMAPAGO | CHAR(1) | No | No | El tipo de pago a usar. 1.-Contado2.-Credito | ||
TC | DECIMAL(8,4) | No | No | El tipo de cambio usado | ||
PJEDESC | DECIMAL(5,2) | No | No | Porcentaje de descuento | ||
FECHAPAGO | DATE | No | No | Fecha en la que se tendría que pagar cuando es a crédito | ||
REFER | VARCHAR(10) | No | No | En compras es el número del proveedor, en ventas es el #orden del cliente | ||
IMPORTE | DECIMAL(10,2) | No | No | Total del precio de los artículos | ||
DESCUENTO | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento al importe | ||
IMPUESTO1 | DECIMAL(10,2) | No | No | Se muestra el total del iva a pagar | ||
IMPUESTO2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Se muestra el total del ieps a pagar. | ||
NUMVEND | CHAR(5) | No | Si | Clave Vendedor | ||
PEDIMENTO | VARCHAR(15) | No | Si | Referencia a tabla pedimento | ||
FECHAPED | DATE | No | No | Fecha del pedimento. | ||
INDIRECTOS | DECIMAL(10,2) | No | No | Gastos indirectos | ||
STATUS | DECIMAL(2,0) | No | No | Status del documento | ||
COSTO | DECIMAL(10,2) | No | No | Suma de los costos de los artículos | ||
COSTO2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Suma de los últimos costos de los artículos | ||
COSTOPRO | DECIMAL(10,2) | No | No | Costo promedio | ||
MOSTRADOR | TEXT | No | No | Nombre del cliente | ||
NUMUSER | CHAR(5) | No | Si | Clave del usuario | ||
NUMCLISUC | VARCHAR(10) | No | Si | Clave Sucursal de cliente | ||
NUMCLIEV | VARCHAR(10) | No | Si | Número de cliente eventual | ||
DESCUENTOG | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento general | ||
HORA | VARCHAR(8) | No | No | Hora en que se proceso el documento | ||
OBS | TEXT | No | No | Observaciones | ||
DIRENVIO | TEXT | No | No | Dirección de envió | ||
OTROSDATOS | TEXT | No | No | Otros datos | ||
FACTDIARIA | TINYINT | No | No | Indica si se trata de una factura global del día, se facturas todas las notas de venta | ||
FUETICKET | TINYINT | No | No | Si fue o no ticket | ||
RETENCION1 | DECIMAL(10,2) | No | No | % de retención 2 (%ret IVA) | ||
RETENCION2 | DECIMAL(10,2) | No | No | % de retención 2 (%Ret ISR) | ||
FENTREGA | DATE | No | No | Fecha de entrega | ||
HENTREGA | CHAR(5) | No | No | Hora de entrega | ||
HISTORIAL | TEXT | No | No | Historial de pagos en pedidos | ||
COD | TINYINT | No | No | Cash On Devilery es una forma de pago para identificar que el documento se paga cuando se entrega al cliente | ||
FECHACAPT | DATE | No | No | Fecha en que se capturo el documento | ||
CANTIMPR | DECIMAL(3,0) | No | No | Cantidad de veces que se ha impreso | ||
PAGOS | TEXT | No | No | Pagos realizados en cajacada línea representa un movimiento. | ||
DESCUENTO1 | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento 1 | ||
DESCUENTO2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento 2 | ||
DESCUENTO3 | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento 3 | ||
DESCUENTO4 | DECIMAL(10,2) | No | No | Descuento 4 | ||
TEXT | No | No | Se guarda la impresión en pdf del documento | |||
COMENTARIO | TEXT | No | No | Comentario | ||
IDMOTIVO | CHAR(3) | No | Si | Referencia a tabla motivos | ||
FECHACANC | DATE | No | No | Fecha de cancelación | ||
MOTIVOCANC | TEXT | No | No | Motivos de cancelación | ||
TIMBRADO | TEXT | No | No | Información de timbrado del cfdi | ||
DATOSFE | TEXT | No | No | Datos fijos de factura electrónica para cliente de las adendas. método de pago y número de cuenta | ||
NUMFACT | VARCHAR(10) | No | No | Clave de la factura | ||
UUID | VARCHAR(32) | No | No | Folio fiscal de la factura | ||
NUMCERTI | VARCHAR(20) | No | No | Numero del certificado | ||
SATAPROB | VARCHAR(14) | No | No | |||
SELLODIG | LONGTEXT | No | No | Sello del CFDI | ||
CADENAORI | LONGTEXT | No | No | Cadena original del CFDI | ||
DATOSCFDI | LONGTEXT | No | No | JSON con los datos del cfdi, relacion, metodos de pago, uso. | ||
ESANTICIPO | TINYINT | No | No | Determina si el documento es un anticipo | ||
OTROS | DECIMAL(10,2) | No | No | Total de otros impuestos. |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
aduana | ['ADUANA'] | aduanas | ['numaduana'] |
pedim | ['PEDIMENTO'] | pedim | ['IDPEDIM'] |
motivo | ['IDMOTIVO'] | motivos | ['IDMOTIVO'] |
cliente | ['NUMCLI'] | clientes | ['NUMCLI'] |
provedor | ['NUMPROV'] | provedor | ['NUMPROV'] |
usuario | ['NUMUSER'] | usuarios | ['NUMUSER'] |
sucursalcli | ['NUMCLISUC'] | succli | ['NUMCLISUC'] |
cliev | ['NUMCLIEV'] | clievent | ['NUMCLIEV'] |
vendedor | ['NUMVEND'] | vend | ['NUMVEND'] |
corte2 | ['CORTE'] | cortes2 | ['CORTE'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
corte | ['CORTE'] | ||
fecha | ['FECHA'] | ||
tiponum | ['TIPODOC', 'NUMDOC'] |
movim | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TIPODOC | CHAR(2) | Si | Si | Tipo de documento | ||
NUMDOC | VARCHAR(10) | Si | Si | Número de documento | ||
NUMPAR | CHAR(3) | Si | Si | Número de partida | ||
NUMART | VARCHAR(20) | No | Si | Número de artículo | ||
PROMOID | DECIMAL(5,0) | No | Si | Referencia a tabla promoción | ||
PRECIO | DECIMAL(12,4) | No | No | Precio del artículo | ||
COSTO | DECIMAL(10,2) | No | No | Costo del artículo | ||
COSTO2 | DECIMAL(10,2) | No | No | Ultimo costo del articulo | ||
COSTOPRO | DECIMAL(10,2) | No | No | Costo promedio | ||
CANT | DECIMAL(10,3) | No | No | Cantidad de artículos que se movieron | ||
PEND | DECIMAL(10,3) | No | No | Cantidad de artículos pendientes | ||
PENDOCANT | DECIMAL(10,3) | No | No | Cantidad pendiente del documento que se enlazo | ||
EMPAQUE | DECIMAL(10,3) | No | No | Cantidad que viene en el empaque | ||
DEVUELTOS | DECIMAL(10,3) | No | No | Cantidad de artículos devueltos | ||
PJEDESC | DECIMAL(5,2) | No | No | Porcentaje de descuento | ||
IMPUESTO1 | DECIMAL(5,2) | No | No | Porcentaje de impuesto 1 | ||
IMPUESTO2 | DECIMAL(5,2) | No | No | Porcentaje de impuesto 2 | ||
UNIDAD | CHAR(5) | No | Si | Unidad en que se manejas los artículos | ||
DOCANT | VARCHAR(15) | No | No | Documento que se enlazo | ||
OBS | TEXT | No | No | Observaciones de movimiento | ||
NSERIES | TEXT | No | No | Números de serie de los artículos | ||
CAPASKIT | TEXT | No | No | Capas del kit asociadas a la partida | ||
PJEDESC2 | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de descuento 2 | ||
PJEDESC3 | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de descuento 3 | ||
PJEDESC4 | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de descuento 4 | ||
LOTE | VARCHAR(20) | No | No | El lote del artículo | ||
PJEDESC1 | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de descuento 1 |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
promo | ['PROMOID'] | promo | ['ID'] |
articulo | ['NUMART'] | arts | ['NUMART'] |
tipodoc | ['TIPODOC', 'NUMDOC'] | docum | ['TIPODOC', 'NUMDOC'] |
minv | ['TIPODOC', 'NUMDOC', 'NUMPAR'] | minv | ['TIPODOC', 'NUMART', 'NUMPAR'] |
entradas | ['TIPODOC', 'NUMDOC', 'NUMPAR'] | entradas | ['TIPODOC', 'NUMDOC', 'NUMPAR'] |
unidad | ['UNIDAD'] | unidades | ['UNIDAD'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
TIPONUMPAR | ['TIPODOC', 'NUMDOC', 'NUMPAR'] |
provedor | ||||||
Nombre | Tipo | PK | FK | Comentario | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NUMPROV | CHAR(5) | Si | No | Número del proveedor | ||
NOMPROV | VARCHAR(50) | No | No | Nombre del proveedor | ||
CALLE | VARCHAR(30) | No | No | Calle | ||
NUMEXT | VARCHAR(10) | No | No | Número exterior | ||
COLONIA | VARCHAR(20) | No | No | Colonia | ||
CIUDAD | VARCHAR(30) | No | No | Ciudad | ||
ESTADO | VARCHAR(20) | No | No | Estado | ||
CP | VARCHAR(6) | No | No | Código Postal | ||
TELEFONO | VARCHAR(50) | No | No | Número de teléfono | ||
FAX | VARCHAR(50) | No | No | Número de fax | ||
CLASIF | CHAR(5) | No | No | Clasificación del proveedor | ||
COMPANO | DECIMAL(12,2) | No | No | Compras al año realizadas al proveedor | ||
ULTCOMP | DATE | No | No | Fecha de la última compra | ||
CONTACTO | VARCHAR(40) | No | No | Ejecutivo con quien se trata las compras | ||
RFC | VARCHAR(13) | No | No | Registro Federal de Causantes | ||
PJEDESC | DECIMAL(6,2) | No | No | Porcentaje de descuento que otorga el proveedor | ||
SALDO | DECIMAL(12,2) | No | No | Saldo del Proveedor | ||
DIASCRED | DECIMAL(3,0) | No | No | Días de crédito | ||
NUMCTA | VARCHAR(20) | No | No | Cuenta Contable | ||
TPROVIVA | DECIMAL(2,0) | No | No | Tipo de proveedor | ||
DIOTPAIS | INT | No | No | DIOT CLAVE DE PAIS | ||
DIOTNAL | VARCHAR(25) | No | No | NACIONALIDAD | ||
DIOTTAXID | VARCHAR(25) | No | No | ID fiscal | ||
VARCHAR(40) | No | No | Correo electrónico de contacto | |||
EMAIL2 | VARCHAR(40) | No | No | Correo electrónico de contacto 2 | ||
EMAIL3 | VARCHAR(40) | No | No | Correo electrónico de contacto 3 | ||
CONTACTO2 | VARCHAR(40) | No | No | Ejecutivo con quien se trata las compras 2 | ||
CONTACTO3 | VARCHAR(40) | No | No | Ejecutivo con quien se trata las compras 3 | ||
TELEFONO2 | VARCHAR(50) | No | No | TELEFONO 2 | ||
TELEFONO3 | VARCHAR(50) | No | No | TELEFONO 3 | ||
BANCO | VARCHAR(30) | No | No | (Ya no se utiliza )Nombre del banco - clave | ||
CUENTABAN | VARCHAR(30) | No | Si | (Ya no se utiliza ) numero de la cuenta bancaria | ||
CLAVEBAN | VARCHAR(30) | No | Si | (Ya no se utiliza ) Clave del banco | ||
OBS | TEXT | No | No | Observaciones | ||
CUENTASB | TEXT | No | No | Cuentas para deposito a proveedor | ||
IDREGLA | DECIMAL(5,0) | No | Si | Asientos para póliza por proveedor |
Llaves foraneas | |||
fk | columnas | Tabla referenciada | columnas referenciadas |
---|---|---|---|
cuenta | ['CUENTABAN'] | cuentasc | ['CUENTA'] |
reglas | ['IDREGLA'] | reglas1 | ['IDREGLA'] |
cuentab | ['CLAVEBAN'] | cuentas | ['NUMCUENTA'] |
Indices | |||
Nombre | Columnas | ||
---|---|---|---|
numprov | ['NUMPROV'] |